2017原法人离任审计报告

2018-01-03 08:08:08 审计报告

  离任审计报告该怎么写?下面小编为大家带来离任审计报告的撰写方法以及范文,欢迎大家参考!

  【浅谈离任审计报告的撰写】

  离任审计报告是全面总结离任经济责任审计过程和结果的文件,它起着对被审计人任职期内经济责任履行情况进行公证的作用。由于离任审计涉及到人,而且审计时间跨度大,审计范围广,政策性强,审计终结后,审计报告(指审计机关向委托人报送的情况报告)如何撰写,往往成为审计人员非常棘手的问题。根据几年来开展离任审计工作的实践,我们认为,比较规范的离任审计报告除标题外,应由以下几个部分的内容构成。

  一、导语部分

  其内容包括:①称呼:即主送机关名称。②审计依据:如某文件号。③审计时间及审计对象。一般来说,导语部分应简明扼要,文字不宜过多,百多字即可。

  例(导语部分示范):市委组织部:

  根据“X组审函(1998)X号”通知,我局派出审计组于X年X月X日至X年X月X日,对某某(单位名称)原任法人代表(姓名)同志x年x月至x年x月任期内的经济责任,依据所在单位提供的相关资料进行了就地审计。现将审计情况报告如下:

  二、被审计人所在单位的概况部分

  离任审计报告的这部分内容与资产负债损益审计或财务收支审计报告的内容基本相同,主要是将被审计人所在单位的性质、资产、人员结构、内部机构设置等情况,简要地向委托人进行报告,所不同的是:离任审计报告在这部分中要指明被审计人的任职时间。

  三、审计结果部分

  离任审计已经逐步成为任用干部的重要依据之一。由于行政事业单位与企业的职能和性质不相同,审计结果部分的内容也不尽相同。

  l.行政部门和事业单位审计结果的内容包括:

  ①预算内外资金(包括预算的执行)活动情况。

  ②审计中发现的问题。包括违反国家财经法纪的事项S被审计人虚报冒领多拿补贴和报酬的事项;其他涉及到被审计人的经济责任事项。对于审计中发现的问题,应据实陈述,以直叙为好。

  ③评价。可着重从两个方面进行:一是围绕经济责任进行评价,即哪些问题属直接责任,哪些问题属间接责任,哪些问题应负领导责任。二是根据座谈了解和单位干部群众的反映,对其经济管理和财务管理的能力和水平作出评价。

  2.企业单位审计结果的内容为:

  ①资产、负债、损益的核实情况;

  ②有关经济指标的完成或实现情况;

  ③审计中发现的问题。对问题不要随意定性,在文字叙述上要据实陈述;

  ④评价。可以从三个方面进行:一是定量评价,如资产负债率、国有资产保值增值率。社会贡献率、资产收益率或净资产增加额等。二是定性评价,如对于企业领导干部的决策能力、控制能力和处理问题的水平,应考虑经营环境和群众的反映进行评价。三是综合评价,即在定量考核、定性分析的基础上,依据重要性原则,全面完整地对其责任、业绩、廉洁情况进行总括性的评价。

  无论是行政部门、事业单位还是企业的离任审计,对被审计的领导干部的任用与否,审计报告中最好不要提出意见。因为,从职责上讲,审计机关的职责是向干部管理部门(审计委托人)提交客观公正、实事求是的审计报告,决定干部任用与否,则是干部管理部门的职责。

  四、应说明的问题部分

  离任审计报告中要写这部分内容,主要是从规避审计风险的角度考虑。其内容一般应包括以下几个方面:一是审计中未涉及(审计)的事项;二是审计中由于人力、财力、时间的原因,未能前去调查或询证的事项;三是被审计人或所在单位对有关问题,未能积极配合而没有查证的事项;四是其他需要说明的事项。

  【2017原法人离任审计报告范文

  ×××(事业单位):

  根据中华人民共和国内部审计准则的有关规定,我局派出审计组,自20××年××月××日至20××年××月××日,对×××同志20××年××月至20××年××月任×××(事业单位)法定代表人期间的经济责任履行情况进行了审计,并对重要事项进行了必要的延伸和追溯。现将审计情况报告如下:

  一、基本情况

  ×××(事业单位)于成立于××年××月,××年××月取得事业单位法人证书,工作职能主要是×××,经费来源为×××,执行《事业单位会计制度》,目前在职人员×人(其中:事业编制×人,聘用人员×人)。

  ×××同志20××年××月至20××年××月任×××(事业单位)法定代表人,分管××××。

  (一)财务收支情况

  20××年××月至20××年××月,×××(事业单位)账面反映收入合计××万元,其中:拨入专款×万元,事业收入×万元,利息收入×万元;支出合计××万元,其中:工资福利支出×万元,商品和服务支出×万元,对个人和家庭补助支出×万元,其他资本性支出×万元,上缴上交支出×万元。(以上项目以事业单位会计准则设定的为准)

  (二)资产、负债、净资产情况

  截止20××年××月底,账面反映资产××元,负债××元,净资产余额为××元(其中:固定基金××元,事业基金××元)。

  二、内控制度建立及执行情况

  经检查,×××(事业单位)已建立比较完善的内部控制制度。×××同志任期内,对单位原有制度进行了梳理、修改和完善,制订了××制度、××制度和××制度。上述内控制度较为健全,基本能够有效地对单位内部控制和财务管理的各个环节进行监控。从检查结果看,各项制度基本得到了有效的执行。

  三、审计评价意见

  审计结果表明:×××同志任期内经营管理良好,20××年××月××日的资产负债表和20××年××月至20××年××月业务活动表符合会计制度的有关规定,在所有重大方面公允地反映了×××(事业单位)的财务状况和业务活动收支情况。

  四、审计查明的主要问题、处理意见及责任认定

  主要包括事实、适用的法律法规依据及其审计处理(处罚)意见;问题的性质及影响、被审计者所起的作用及其责任认定等。无此类事项填写“无”。

  五、被审计单位存在的其它问题和处理意见

  反映被审计单位财政财务管理中存在的其它具体问题,这些问题与被审计者履责无关或关联度不高,不需作出责任认定。主要包括事实、适用的法律法规依据及其审计处理(处罚)意见。无此类事项填写“无”。

  六、审计建议

  应围绕审计发现的问题,提出具有针对性、可操作性的建议。

  附件:1.20××年××月××日资产负债表

  2.20××年××月至20××年××月业务活动表

  (主管部门盖章)

  ××年××月××日

2017原法人离任审计报告

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